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衢州市发展和改革委员会(汇总)2018年度部门决算

发布日期:2019-08-29       信息来源:市发改委         

一、衢州市发展和改革委员会(汇总)概况

(一)部门职责

1、组织编制和实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;负责规划体制改革,建立发展规划体系;负责规划、计划的制定和组织审核、评估调整等综合管理工作;组织编制和审核、审批区域规划、重点专项规划;衔接平衡土地利用总体规划、城乡规划等区域规划和专项规划之间的关系;落实主体功能区规划并负责协调实施和监测评估。

2、负责全市社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调,提出国民经济发展和优化重大经济结构、实施可持续发展战略的目标和政策;引导和促进区域经济协调发展;组织研究提出城市化和城乡一体化发展战略和重大政策,推进城市化和城乡一体化统筹发展;组织编制国土整治、资源合理开发利用规划;参与重点工程农用地转为建设用地年度计划的相关管理工作,并会同有关部门组织实施与管理;牵头负责央企对接工作;组织实施对口支援工作;承担“长三角”地区、海西区合作工作,对接海洋经济工作。

3、负责宏观经济预测、预警和信息引导;研究分析全市国民经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出调控政策建议;负责分析和汇总财政、金融、价格运行情况,参与制定财政、土地政策,研究提出全市直接融资的发展目标和政策,协调解决经济运行中的重大问题;研究编制全市企业债券的发行计划和政策措施,负责企业发行债券的审核、审批和监管工作;受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

4、指导推进和综合协调经济体制改革,研究经济体制改革和对外开放的重大问题;提出我市经济体制改革的总体规划和实施意见;研究制订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,研究制订投资、规划、计划、价格、交通、铁路、电力等改革方案并组织实施;指导经济体制改革试点;协调推进开放体制建设;研究提出推进市场化改革与所有制结构调整的政策;研究提出推动非公经济和混合所有制经济发展的政策;指导推进市场中介机构的改革和发展。

5、研究提出全市产业发展战略,组织拟订综合性产业政策,负责协调一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,推进经济结构战略性调整;负责拟订全市服务业的发展战略和重大政策,指导和协调服务业发展;负责安排服务业建设项目,并组织对服务业发展工作进行考核;研究指导全市市场流通设施建设规划和总体布局;负责全市重要农产品进出口、粮食等重要商品、物资储备的计划管理。

6、研究提出全社会固定资产投资总规模,负责规划重大建设项目和生产力布局;按权限负责全市固定资产投资的综合管理;提出市财政性建设资金的规模和投向,并纳入政府投资项目计划管理;协调引导其他投资资金的投向;按权限审批、核准、备案重大项目,以及市级单位的基本建设项目;会同有关部门负责国有基础设施资产权益转让项目的管理;承担政府投资项目的前期储备、计划编制、组织实施、协调监督等综合管理;根据分工负责企业投资备案、核准管理,加强和改进对各类民间投资的宏观调控,组织实施空间布局规划、资源合理利用、行业准入标准等;根据分工,负责使用国内、国外资金进口设备免税确认和采购国产设备退税确认及政策协调工作;按分工组织固定资产投资项目节能评估和审查。

7、负责全市基本建设项目、重点建设项目的综合管理,组织申报省重点建设项目,编制市重点建设项目计划并组织实施;负责指导、综合协调和监督全市招投标工作,组织制定全市招投标综合性政策,核定审批权限内建设项目的招标发包方式和范围,负责市重点建设项目和重大项目招标投标的管理和监督;负责市重点建设工程发包承包交易管理;负责工程咨询评估管理工作;组织开展全市重大建设项目稽察工作。

8、会同有关部门研究提出我市利用外资和境外投资的发展战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策;承担全口径外债管理;负责核准、审批和上报重大外商投资项目、国外贷款项目和重大境外投资项目;指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导民间投资的方向;按规定权限审批、核准、审核建设项目、外资项目、境外投资项目和用汇项目;负责国有基础设施资产权益对外资转让项目的核准和外资并购境内企业安全审查工作。

9、组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,负责全市社会发展年度评估和形势分析;研究拟订人口发展战略、中长期规划和年度计划,提出促进我市人口长期均衡发展以及经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议;负责人口和计划生育、文化、教育、卫生、体育、广播电影电视、新闻出版、旅游、民政等各项社会事业以及国防建设与全市国民经济和社会发展计划、规划的衔接平衡;研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障等经济与社会协调发展、相互促进的政策建议;协调各项社会事业发展中的重大问题及政策;参与社会保障制度改革政策的制定;负责协调推进基本公共服务均等化工作。

10、研究提出农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议,协调农业和农村经济社会的重大问题;会同有关部门研究提出农村经济发展速度、总量平衡、结构调整目标及政策建议;提出农业、农村重大建设项目布局建议并协调实施;负责全市农业资源的综合管理和农业区划工作,定期编制农业资源评价报告,组织有关专业部门进行可持续发展影响论证工作;编制全市农业综合开发规划,协调、监督、检查农业综合开发规划和有关生态环境保障制度的实施。

11、负责拟订重大基础产业的发展战略、规划和重大政策;组织编制综合交通发展规划,负责铁路和民航规划研究、项目前期、工程建设和地方铁路事务的综合协调管理,以及各种运输方式的衔接平衡工作;参与研究和协调推进本市房地产发展和保障性住房建设的政策建议;研究提出全市能源发展战略、重大规划、产业政策和能源体制改革建议,拟订能源中长期发展规划和年度计划并组织实施,负责能源预测预警,按权限核准上报重大能源项目;负责安排交通、能源建设项目;负责编制并组织实施油气利用规划及管网布局规划;按分工负责石油天然气管道保护的监督管理工作;负责安排重大工业、高技术产业建设项目;负责全市各类开发区(园区)、重大产业基地的发展规划和综合平衡。

12、组织拟订并协调实施发展循环经济的规划及政策措施;负责归口管理应对气候变化工作,组织拟定和实施市应对气候变化方案和政策措施,协调推进低碳经济发展;参与编制生态建设规划和环境保护规划,协调循环经济发展中的重大问题。

13、负责全市价格管理,拟订并组织实施价格总水平调控目标;落实上级下达的价格改革和调整方案,拟订并组织实施价格和行政事业性收费管理的地方政策;按权限拟订、调整由市政府管理的资源衡缺性、垄断性商品价格和重要的经营服务、公用事业、公益服务收费标准并组织实施,组织价格听证;负责行政事业性收费标准的核定、管理和监督;监测、预警、调控市场价格,分析价格形势并提出相关政策和价格改革建议,制订并组织实施全市价格应急预案;组织实施全市价格、收费监督检查,依授权调查价格垄断行为,依法查处价格违法行为;负责全市价格成本调查和监审工作,组织重要农产品、重要商品和服务项目的成本调查和成本监审;负责公开价格信息,组织开展商品、服务价格和各种收费的明码标价工作,处理价格争议,办理价格投诉举报,协调价格矛盾,维护合法价格权益;负责价格评估机构、价格评估人员的管理工作;负责涉案物品价格鉴定的监督管理。

14、负责国民经济和社会发展(综合性)、经济体制改革的有关政府规范性文件的起草;研究制定推进社会信用体系建设的规划、政策措施,统筹推进统一的信用信息平台建设,促进信用信息资源的整合与运用,协调社会信用体系建设的重大问题。

15、负责全市国民经济动员工作,组织拟定国民经济动员规划、计划,组织实施国民经济动员方案编制、专业保障队伍组建、物资筹措、战备储备点建设等工作,审批、审核国民经济动员中心和保障基地,协调国民经济平战转换能力建设。

16、严格执行党风廉政建设责任制,全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署,负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。

17、承办市政府交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,衢州市发展和改革委员会(汇总)部门决算包括:委本级决算,委属衢州市价格认证中心、衢州市发展规划院决算。

二、衢州市发展和改革委员会(汇总)2018年度部门决算公开表

详见附表

三、衢州市发展和改革委员会(汇总)2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计5,017.50万元,与2017年度相比,收、支总计各增加1370.82万元,增长37.59%。主要原因是:一是在职人员工资基数调增,养老保险、职业年金、住房公积金基数也相应调增;二是下属单位衢州市发展规划院新增一次性项目120万元,主要用于温室气体排放清单编制和碳排放核查。三是年末结转结余新增908.50万元。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计4,430.05万元;包括财政拨款收入4,080.44万元(其中,一般公共预算4,080.44万元,政府性基金预算0万元),占收入合计92.11%;事业收入338.79万元,占收入合计7.65%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入10.82万元,占收入合计0.24%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计3,688.56万元,其中基本支出2,805.12万元,占76.05%;项目支出883.44万元,占23.95%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计4,658.34万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加1349.13万元,增长40.77%。主要原因是:一是在职人员工资基数调增,养老保险、职业年金、住房公积金基数相应调增;二是年末结转结余新增962.66万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,339.75万元,占本年支出合计的90.54%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加386.47万元,增长13.09%。主要原因一是在职人员工资基数调增,养老保险、职业年金、住房公积金基数相应调增;二是其他交通费用、因公出国(境)、工会经费、差旅费等机关运行经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,339.75万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2,679.21万元,占80.23%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出9.5万元,占0.28%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出313.83万元,占9.4%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出240.96万元,占7.21%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出96.25万元,占2.88%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2946.34万元,支出决算为3,339.75万元,完成年初预算的113.35%,主要原因是一是由于在职人员工资基数调增,养老保险、职业年金、住房公积金基数也相应调增;二是其他交通费用、因公出国(境)、工会经费等机关运行经费增加;三是年中下达浙江省发展与改革专项资金等。其中:

一般公共服务支出(类)发展改革事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为1963.14万元,2018年支出决算为2098.41万元,完成年初预算的106.89%,决算数大于预算数的主要原因一是由于在职人员工资基数调增,养老保险、职业年金、住房公积金基数也相应调增;二是其他交通费用、因公出国(境)、工会经费、差旅费等机关运行经费增加。

一般公共服务支出(类)发展改革事务(款)机关服务(项)。2018年年初预算为10.00万元,2018年支出决算为10.00万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

一般公共服务支出(类)发展改革事务(款)战略规划与实施(项)。2018年年初预算为15.61万元,2018年支出决算为15.61万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

一般公共服务支出(类)发展改革事务(款)社会事业发展规划(项)。2018年年初预算为15.00万元,2018年支出决算为15.00万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

一般公共服务支出(类)发展改革事务(款)物价管理(项)。2018年年初预算为122.01万元,2018年支出决算为220.84万元,完成年初预算的181.00%,决算数大于预算数的主要原因差旅费等商品服务支出增加。

一般公共服务支出(类)发展改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。2018年年初预算为328.50万元,2018年支出决算为319.35万元,完成年初预算的97.21%,决算数小于预算数的主要是按实际情况支出。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为9.50万元,决算数大于预算数的主要是年中衢州市财政局下达2017年度市级人才专项资金,衢州市发展和改革委员会按规定支出9.50万元人才津贴及奖励资金。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为37.15万元,决算数大于预算数的主要是未归口管理的行政单位离退休支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为164.49万元,2018年支出决算为165.82万元,决算数大于预算数的主要是机关事业基本养老保险缴费基数调增。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为65.80万元,2018年支出决算为66.07万元,决算数大于预算数的主要是机关事业单位职业缴费基数调增。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。2018年年初预算为79.21万元,2018年支出决算为44.79万元,决算数大于预算数的主要是机关事业单位离退休人员自然减员。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为182.58万元,2018年支出决算为240.96万元,决算数大于预算数的主要是机关事业单位公积金缴费基数调增。

其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为96.25万元,决算数大于预算数的主要是拨付铁路指挥部资本金。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2,745.54万元,其中:

人员经费2,453.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费291.67万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为20.50万元,支出决算为26.30万元,完成预算的128.3%,2018年度三公经费支出决算数大于预算数的原因主要是完成两批次已履行相应审批程序的非本单位组团临时出国境任务。

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为16.28万元,占61.90%,与2017年度相比,增加16.28万元,主要原因是2017年无因公出国(境)任务,每年出国(境)任务不同;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.64万元,占17.64%,与2017年度相比,增加0.43万元,增长10.21%,主要原因是工作任务不同;公务接待费支出决算为5.38万元,占20.46%,与2017年度相比,增加1.59万元,增长41.95%,主要原因是接待批次和人数增加。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为7万元,支出决算为16.28万元。完成年初预算的232.56%。主要用于机关及下属预算单位人员因公赴巴西、哥斯达黎加、新加坡、新西兰、台湾等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是完成两批次已履行相应审批程序的非本单位组团临时出国境任务。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计3人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为7.5万元,支出决算为4.64万元,完成年初预算的61.87%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格控制出车次数。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出4.64万元,主要用于(价格)行政执法、价格认证工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

(3)公务接待费年初预算数为6万元,支出决算为5.38万元,完成年初预算的89.7%。主要用于接待本系统省内外来衢调研、考察、交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,尽量控制接待批次和人次。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待88批次,累计290人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出5.38万元,主要用于接待本系统省内外来衢调研、考察、交流等支出。接待290人次,88批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,衢州市发展和改革委员会(汇总)部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目31个,涉及当年一般公共预算资金594.21万元,占项目资金预算总额的67.26%。

2.部门决算中项目绩效自评结果

衢州市发展和改革委员会(汇总)在2018年度部门决算中反映循环经济和低碳等各类国家试点工作经费及成本调查(农本调查)、成本监审、价格听证工作经费的项目绩效自评结果。

循环经济和低碳等各类国家试点工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92分,自评结论为“较好。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是创建国家级园区循环化改造示范试点3个;二是创建省级园区循环化改造示范试点2个。发现的问题及原因:一是国家循环经济示范城和低碳各类国家试点推进有待加强,二是国民餐厨废弃物资源化利用和无害化意识有待加强。下一步改进措施:一是提高对循环经济的认识,积极推进试点创建;二是加大宣传力度,切实增强国民餐厨废弃物资源化利用和无害化意识。

成本调查(农本调查)、成本监审、价格听证工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分91.5分,自评结论为较好。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是开展约10个项目成本调查委托第三方服务;二是开展3次价格听证会议。发现的问题及原因:一是量大面广,数据采集难度较大。下一步改进措施:一是加强采集的采集技术培训,提高采集质量。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018年无以部门为主体开展的重点项目绩效评价。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出282.82万元,比年初预算数增加78.39万元,增长38.35%,主要原因是其他交通费用、因公出国(境)、工会经费支出增加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额10.45万元,其中:政府采购货物支出10.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,衢州市发展和改革委员会本级及所属各单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是事业单位业务用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在财政拨款事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的财政拨款收入”“事业收入”“其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

15.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项):反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,实施宏观管理与调控等方面的支出。

16.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项):反映社会事业发展规划方面的支出。

17.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项):反映物价管理方面的支出。

18.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

19.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项):反映用于科学技术奖励方面的支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

24.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

附件:衢州市发展和改革委员会(汇总)2018年度部门决算公开表.xls


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